Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Df240011 prenajom rohoží 1/2024 35,64 s DPH 31.01.2024 Lindstrom s.r.o Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 08.02.2024 08.02.2024
Faktúra DF240010 Magio box 160,61 s DPH 31.01.2024 Slovak Telekom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 05.02.2024 05.02.2024
Faktúra Df240008 Členský poplatok SŽK 20,00 s DPH 29.01.2024 slovenská živnostenska komora Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 01.02.2024 01.02.2024
Faktúra DF240007 Členký poplatok ASŠaŠ Z 2024 200,00 s DPH 24.01.2024 Asociácia súkromných škol Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 26.01.2024 26.01.2024
Faktúra DF240009 Online veľtrh stredných škol 12,00 s DPH 24.01.2024 Komenský , Súkromná SOŠ PAMIKO 26.01.2024 26.01.2024
Faktúra DF240006 Ročný poplatok členské SBA 2024 60,00 s DPH 23.01.2024 Slovenska barmanská asociácia Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 01.02.2024 01.02.2024
Faktúra DF240005 telef.poplatky 139,19 s DPH 21.01.2024 Orange Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 23.01.2024 23.01.2024
Faktúra DF240004 potlač na perá a klučenky 492,24 s DPH 16.01.2024 KpK Print s.r.o Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 18.01.2024 18.01.2024
Zmluva ZM2024/02 Prihlásenie na EDUMET 250,00 s DPH 15.01.2024 15.1.2024 Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 15.01.2024
Faktúra DF240003 telef.poplatky 113,97 s DPH 15.01.2024 Slovak Telekom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 23.01.2024 23.01.2024
Faktúra DF240002 hygien potreby zasobniky 193,25 s DPH 08.01.2024 Quick servise Slovakia Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 11.01.2024 11.01.2024
Faktúra DF240001 Vykon zodpovednej osoby 1/2024 42,00 s DPH 01.01.2024 Osobný údaj Súkromná SOŠ PAMIKO 09.01.2024 09.01.2024
Faktúra 20230167 Nakreditovanie e stravenky 626,29 s DPH 31.12.2023 EDENRED ,Ticket Service Súkromná SOŠ PAMIKO 30.12.2023 30.12.2023
Faktúra 20230171 prenajom rohoží 12/2023 33,06 s DPH 31.12.2023 Lindstrom s.r.o Súkromná SOŠ PAMIKO 11.01.2024 30.12.2023
Faktúra 20230170 servis alarmu 10,76 s DPH 31.12.2023 Jablotron Slovakia s.r.o Súkromná SOŠ PAMIKO 09.01.2024 31.12.2023
Faktúra 20230169 prenajom telocvične 48,00 s DPH 31.12.2023 Mesto Košice Súkromná SOŠ PAMIKO 09.01.2024 31.12.2023
Faktúra 20230168 balena voda do stojanov 66,00 s DPH 31.12.2023 AQUA COOL Súkromná SOŠ PAMIKO 09.01.2024 31.12.2023
Faktúra 20230166 telef.poplatky 154,65 s DPH 21.12.2023 Orange Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 09.01.2024 30.12.2023
Faktúra 20230165 Balik služieb Kros -Omega 402,35 s DPH 19.12.2023 Kros a.s. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 19.12.2023 30.12.2023
Faktúra 20230163 sklenené pohare - 68,50 s DPH 19.12.2023 NOBLESE-EU s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 19.12.2023 30.12.2023
zobrazené záznamy: 201-220/691