Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 30210082 Magio televízia 151,30 s DPH 1141974101 31.08.2021 Slovak Telekom 06.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 30210083 Vykon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1021090072 01.09.2021 Osobnyý údaj 02.09.2021 30.09.2021
    Faktúra DF20250024 prenajom priestorov i.Q.2025 2 838,17 s DPH 21.02.2025 Stredná odborná technicka škola riaditeľ školy 07.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 30210086 časopis AJ Solutions 183,69 s DPH 1800643 15.09.2021 MEGABOOKS SK 20.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 30210088 Skartovače 5 ks 847,40 s DPH 4200018866 16.09.2021 ELEKTROSPED 10.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 30210089 časopis AJ Solutions 90,02 s DPH ADR01814 10.09.2021 MEGABOOKS SK 16.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 30210091 Telef.poplatky 102,89 s DPH 1141974102 14.09.2021 Slovak Telekom 23.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 30210079 hygienicke potreby 88,86 s DPH 20211424154 27.08.2021 EURONA s.r.o 27.08.2021 31.08.2021
    Faktúra 30210092 Telef.poplatky 146,98 s DPH 71059927 21.09.2021 Orange 27.09.2021 30.09.2021
    Faktúra 30210093 tonery do tlačiarni 147,00 s DPH 20210008 23.09.2021 Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO 27.08.2021 30.09.2021
    Faktúra 30210098 toner 2 ks 95,80 s DPH 20210010 01.10.2021 Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO 11.10.2021 30.10.2021
    Faktúra 30210099 Magio televízia 151,30 s DPH 1141974101 30.09.2021 Slovak Telekom 06.10.2021 30.10.2021
    Faktúra 30210100 Vykon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 1021100085 01.10.2021 Osobnyý údaj 04.10.2021 30.10.2021
    Faktúra 30210102 hygienicke potreby 125,21 s DPH 210100779 04.10.2021 Quick servise Slovakia Mgr.Juraj Mihalík 06.10.2021 06.10.2021
    Faktúra 30210103 Policový regal 530,00 s DPH 058014 07.10.2021 Aj produkty 07.10.2021 07.10.2021
    Faktúra 30210081 prenajom priestrov 3.Q.2021 + energie 3 405,98 s DPH 001/2009 31.08.2021 Stredná odborná technicka škola 26.08.2021 31.08.2021
    Faktúra 30210078 učebnice Technologia 1.roč kuchár 800,00 s DPH 102100705 20.08.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o 26.08.2021 31.08.2021
    Faktúra 30210060 Telef.poplatky 139,48 s DPH 71059927 21.06.2021 Orange 23.06.2021 30.06.2021
    Faktúra 30210068 Telef.poplatky 95,14 s DPH 1141974101 14.07.2021 Slovak Telekom 23.07.2021 31.07.2021
    Faktúra 30210061 učebna pomocka 31,00 s DPH 121/2021 23.06.2021 Jazykova škola DETVAI,s.r.o. 28.06.2021 30.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/752
    • Kontakty

      • Súkromná stredná odborná škola PAMIKO
      • +421 55 6251419

        Riaditeľ školy: +421 905 738 066
        Zástupca RŠ: +421 905 541 264
        Sekretariát a Ekonóm školy: +421 907 532 054
      • Kukučínova 23
        04001 Košice
        Slovakia
      • 35547260
    • Prihlásenie